Devoluciones de venta
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| - | * | + | **Haga doble clic en la factura seleccionada. |
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| + | **Existen proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces; | ||
| + | ***Se abre el mensaje ''"El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado"''. | ||
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| + | *Ingrese la clave de usuario. | ||
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | *Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | ||
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| + | === Carga de devoluciones de venta de productos en mal estado sin factura === | ||
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| + | Siga el siguiente procedimiento: | ||
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| + | *Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''. | ||
| + | *Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''. | ||
| + | *Luego seleccione la opción del menú '''Devoluciones en ventas'''. | ||
| + | *Se abre la ventana ''Devolución en venta''. | ||
| + | *Seleccione la opción '''Mal estado'''. | ||
| + | *Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''. | ||
| + | *Seleccione el motivo de la lista. | ||
| + | *Seleccione la opción '''Sin factura'''. | ||
| + | *Seleccione el botón '''Buscar''' en ''Factura''. | ||
| + | *Se abre el cuadro de lista ''Consulta de factura''. | ||
| + | **Seleccione la factura. | ||
| + | **Haga doble clic en la factura seleccionada. | ||
| + | *Despliegue el cuadro de lista ''Vendedor''. | ||
| + | *Seleccione el vendedor de la lista. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Buscar''' en ''Producto''. | ||
| + | *Se abre la ventana '''Búsqueda avanzada de productos'''. | ||
| + | *Si Ud. conoce el código del producto entonces; | ||
| + | **Seleccione el cuadro de texto ''Código específico''. | ||
| + | **Ingrese el código del producto. | ||
| + | *Si Ud. no conoce el código del producto, entonces; | ||
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| + | *Despliegue el cuadro de lista ''Grupo''. | ||
| + | *Seleccione el grupo de la lista. | ||
| + | *Despliegue el cuadro de lista ''subgrupo''. | ||
| + | *Seleccione el subgrupo de la lista. | ||
| + | *Despliegue el cuadro de lista ''Marca''. | ||
| + | *Seleccione la marca de la lista. | ||
| + | *Seleccione el cuadro de texto ''Buscar frase o palabra'' | ||
| + | *Ingrese la palabra o frase | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Buscar''' | ||
| + | *Seleccione el producto. | ||
| + | *Haga doble clic en el producto seleccionado. | ||
| + | *Seleccione el cuadr de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas. | ||
| + | **Existen proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces; | ||
| + | ***Se abre el mensaje ''"El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado"''. | ||
| + | ***Si no es el caso, entonces; | ||
| + | *Presione la tecla '''Enter'''. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Guardar'''. | ||
| + | *Ingrese la clave de usuario. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | ||
| + | *Se abre la información ''"Transacción guardada correctamente''. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | ||
| + | *Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''. | ||
| + | *Marque la opciones de ''Por aprobar''. | ||
| + | *Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente. | ||
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| + | == Aprobación == | ||
| + | [[Archivo:Devolucion en ventas por aprobar.png|thumb|400px|Pantalla aprobación de devolución en ventas cxc]] | ||
| + | Siga el siguiente procedimiento: | ||
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| + | *Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''. | ||
| + | *Seleccione en '''Notificaciones''' Devoluciones en ventas por aprobar(número de devoluciones)''. | ||
| + | *Se abre la ventana de ''Devolución en ventas''. | ||
| + | *Marque la opciones de ''Por aprobar''. | ||
| + | *Seleccione la devolución en ventas. | ||
| + | *Haga doble clic en la devolución seleccionada. | ||
| + | *Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''. | ||
| + | **Revise la devolución en ventas. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Firmar'''. | ||
| + | *ingrese su clave de usuario. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | ||
| + | *Se abre el mensaje de información ''"Transacción guardada correctamente"''. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | ||
| + | *La devolución en venta está aprobada. | ||
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| + | == Rechazo == | ||
| + | [[Archivo:Devolucion en ventas por aprobar.png|thumb|400px|Pantalla rechazo de devolución en ventas cxc]] | ||
| + | Siga el siguiente procedimiento: | ||
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| + | *Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''. | ||
| + | *Seleccione en '''Notificaciones''' Devoluciones en ventas por aprobar(número de devoluciones)''. | ||
| + | *Se abre la ventana de ''Devolución en ventas''. | ||
| + | *Marque la opciones de ''Por aprobar''. | ||
| + | *Seleccione la devolución en ventas. | ||
| + | *Haga doble clic en la devolución seleccionada. | ||
| + | *Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''. | ||
| + | **Revise la devolución en ventas. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Rechazar'''. | ||
| + | *ingrese su clave de usuario. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | ||
| + | *Se abre el mensaje de información ''"Transacción guardada correctamente"''. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | ||
| + | *La devolución en venta está rechazada. | ||
| + | |||
| + | == Impresión == | ||
| + | [[Archivo:NR devolucion en venta por imprimir.png|thumb|400px|Pantalla devolución en ventas imprimir]] | ||
| + | Siga el siguiente procedimiento: | ||
| + | |||
| + | *Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''. | ||
| + | *Seleccione en '''Notificaciones''' NR de devoluciones en ventas por imprimir(número de devoluciones)''. | ||
| + | *Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (toda las NR por devoluciones en ventas por imprimir)''. | ||
| + | *Seleccione la devolución por imprimir. | ||
| + | *Marque la devolución seleccionada en la columna ''Imprimir''. | ||
| + | *Haga clic en el botón ''Imprimir'' | ||
| + | *Ingrese su clave de usuario. | ||
| + | *Haga clic en le botón '''Aceptar'''. | ||
| + | *Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir todas las NR. coloque el formato de hoja debido para este documento"''. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | ||
| + | *Realice el proceso de impresión. | ||
| + | *Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿La impresión fue realizada correctamente? | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Sí''' | ||
| + | *Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Aceptar''' | ||
| + | *La devolución en venta está impresa. | ||
| + | |||
| + | [[Categoría:T3Win]] | ||
| + | [[Categoría:Crédito]] | ||
última version al 16:00 15 jul 2009
|
Contenido |
Carga
Pueden darse cuatro casos diferentes para la carga.
Carga de devoluciones de venta de productos en buen estado con factura
Siga el siguiente procedimiento:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
- Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
- Se abre la ventana Devolución en venta.
- Seleccione la opción Buen estado.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la lista.
- Seleccione la opción Con factura.
- Seleccione el botón Buscar en Factura.
- Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionada.
- Haga clic en el botón Buscar en Producto.
- Se abre la ventana Consulta de productos.
- Seleccione el producto.
- Haga doble clic en el producto seleccionado.
- Seleccione el cuadro de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
- Presione la tecla Enter.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
Carga de devoluciones de venta de productos en buen estado sin factura
Siga el siguiente procedimiento:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
- Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
- Se abre la ventana Devolución en venta.
- Seleccione la opción Buen estado.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la lista.
- Seleccione la opción Sin factura.
- Seleccione el botón Buscar en Factura.
- Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionada.
- Despliegue el cuadro de lista Vendedor.
- Seleccione el vendedor de la lista.
- Haga clic en el botón Buscar en Producto.
- Se abre la ventana Búsqueda avanzada de productos.
- Si Ud. conoce el código del producto entonces;
- Seleccione el cuadro de texto Código específico.
- Ingrese el código del producto.
- Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
- Despliegue el cuadro de lista proveedor.
- Seleccione el proveedor de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Grupo.
- Seleccione el grupo de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista subgrupo.
- Seleccione el subgrupo de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Marca.
- Seleccione la marca de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto Buscar frase o palabra
- Ingrese la palabra o frase
- Haga clic en el botón Buscar
- Seleccione el producto.
- Haga doble clic en el producto seleccionado.
- Seleccione el cuadro de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
- Presione la tecla Enter.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
Carga de devoluciones de venta de productos en mal estado con factura
Siga el siguiente procedimiento:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
- Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
- Se abre la ventana Devolución en venta.
- Seleccione la opción Mal estado.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la lista.
- Seleccione la opción Con factura.
- Seleccione el botón Buscar en Factura.
- Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionada.
- Haga clic en el botón Buscar en Producto.
- Se abre la ventana Consulta de productos.
- Seleccione el producto.
- Haga doble clic en el producto seleccionado.
- Seleccione el cuadro de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
- Existen proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
- Se abre el mensaje "El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado".
- Si no es el caso, entonces;
- Existen proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
- Presione la tecla Enter.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
Carga de devoluciones de venta de productos en mal estado sin factura
Siga el siguiente procedimiento:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
- Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
- Se abre la ventana Devolución en venta.
- Seleccione la opción Mal estado.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la lista.
- Seleccione la opción Sin factura.
- Seleccione el botón Buscar en Factura.
- Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionada.
- Despliegue el cuadro de lista Vendedor.
- Seleccione el vendedor de la lista.
- Haga clic en el botón Buscar en Producto.
- Se abre la ventana Búsqueda avanzada de productos.
- Si Ud. conoce el código del producto entonces;
- Seleccione el cuadro de texto Código específico.
- Ingrese el código del producto.
- Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
- Despliegue el cuadro de lista proveedor.
- Seleccione el proveedor de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Grupo.
- Seleccione el grupo de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista subgrupo.
- Seleccione el subgrupo de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Marca.
- Seleccione la marca de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto Buscar frase o palabra
- Ingrese la palabra o frase
- Haga clic en el botón Buscar
- Seleccione el producto.
- Haga doble clic en el producto seleccionado.
- Seleccione el cuadr de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
- Existen proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
- Se abre el mensaje "El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado".
- Si no es el caso, entonces;
- Existen proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
- Presione la tecla Enter.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
Aprobación
Siga el siguiente procedimiento:
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
- Seleccione en Notificaciones Devoluciones en ventas por aprobar(número de devoluciones).
- Se abre la ventana de Devolución en ventas.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Seleccione la devolución en ventas.
- Haga doble clic en la devolución seleccionada.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
- Revise la devolución en ventas.
- Haga clic en el botón Firmar.
- ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "Transacción guardada correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La devolución en venta está aprobada.
Rechazo
Siga el siguiente procedimiento:
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
- Seleccione en Notificaciones Devoluciones en ventas por aprobar(número de devoluciones).
- Se abre la ventana de Devolución en ventas.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Seleccione la devolución en ventas.
- Haga doble clic en la devolución seleccionada.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
- Revise la devolución en ventas.
- Haga clic en el botón Rechazar.
- ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "Transacción guardada correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La devolución en venta está rechazada.
Impresión
Siga el siguiente procedimiento:
- Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
- Seleccione en Notificaciones NR de devoluciones en ventas por imprimir(número de devoluciones).
- Se abre la ventana de Imprimir en lote (toda las NR por devoluciones en ventas por imprimir).
- Seleccione la devolución por imprimir.
- Marque la devolución seleccionada en la columna Imprimir.
- Haga clic en el botón Imprimir
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir todas las NR. coloque el formato de hoja debido para este documento".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de requerimiento "¿La impresión fue realizada correctamente?
- Haga clic en el botón Sí
- Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar
- La devolución en venta está impresa.
