Cierre de caja

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En el cierre de caja debe estar todas las ND, NC impresas.
Proceso de cierre de caja en el sistema '''T3''':
Proceso de cierre de caja en el sistema '''T3''':
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**Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''analista de crédito''.
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*Seleccione en '''Notificaciones''' Cheques devueltos sin comprobantes (número de cheques)''.
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*Seleccione en '''Notificaciones''' Caja pendiente por cerrar (número de caja)''.
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*Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante)''.
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*Se abre la ventana de ''Caja pendiente por cerrar''.
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*Seleccione el cheque devuelto sin comprobante.
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*Seleccione la caja por cerrar.
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*Haga doble clic en la caja seleciconada.
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*Seleccione el botón '''Cerrar caja'''.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*Se abre el mensaje de precaución ''"Está seguro de cerrar la caja (Número de la caja)"''.
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*Haga clic en el botón '''Sí'''.
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*Se visualiza el informe.
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*Haga clic en el botón '''Ver cobranza detallada'''.
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*Se abre la ventana ''Reporte''.
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*Haga clic en el botón '''Cerrar Caja'''.
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*Ingrese su clave de usuario.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*Marque la devolución seleccionada en la columna ''Imprimir''.
*Marque la devolución seleccionada en la columna ''Imprimir''.
*Haga clic en el botón ''Generar comprobante''
*Haga clic en el botón ''Generar comprobante''

Revisión de 13:00 16 jul 2009

Pantalla Verificación de cobranzas

En el cierre de caja debe estar todas las ND, NC impresas.

Proceso de cierre de caja en el sistema T3:

  • Primero ingrese al sistema T3 como analista de crédito.
  • Seleccione en Notificaciones Caja pendiente por cerrar (número de caja).
  • Se abre la ventana de Caja pendiente por cerrar.
  • Seleccione la caja por cerrar.
  • Haga doble clic en la caja seleciconada.
  • Seleccione el botón Cerrar caja.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre el mensaje de precaución "Está seguro de cerrar la caja (Número de la caja)".
  • Haga clic en el botón .
  • Se visualiza el informe.
  • Haga clic en el botón Ver cobranza detallada.
  • Se abre la ventana Reporte.
  • Haga clic en el botón Cerrar Caja.
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.



  • Marque la devolución seleccionada en la columna Imprimir.
  • Haga clic en el botón Generar comprobante
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en le botón Aceptar.
  • Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir el comprobante contable".
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Realice el proceso de impresión.
  • Se abre la ventana Reportes.
  • Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimió correctamente?
  • Haga clic en el botón
  • Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
  • Haga clic en el botón Aceptar
  • El comprobante por chque devuelto está impreso.
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