Notas de crédito de CxP
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#Se abre la ventana de ''Imprimir en lotes (todas las NC por aprobar)''. | #Se abre la ventana de ''Imprimir en lotes (todas las NC por aprobar)''. | ||
#Seleccione la Nota de crédito. | #Seleccione la Nota de crédito. | ||
- | #Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna ''Aprobar''. | + | #Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna ''Aprobar''.<br><br>[[Archivo:pantalla_aprobar_NC.png]]<br><br> |
- | #Haga clic en el botón ''Aprobar NC''. | + | #Haga clic en el botón ''Aprobar NC''.<br><br>[[Archivo:boton_aprobar_NC.png]]<br><br> |
- | #Ingrese su clave de usuario. | + | #Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:ingrese_clave.png]]<br><br> |
#Haga clic en le botón ''Aceptar''. | #Haga clic en le botón ''Aceptar''. | ||
#La nota de crédito está aprobada. | #La nota de crédito está aprobada. | ||
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#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''. | #Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''. | ||
- | #Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''. | + | #Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''.<br><br>[[Archivo:notificador_ncximprimir.png]]<br><br> |
#Se abre la ventana de ''Búsqueda''. | #Se abre la ventana de ''Búsqueda''. | ||
#Seleccione la Nota de crédito. | #Seleccione la Nota de crédito. | ||
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada. | #Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada. | ||
- | #Haga clic en el botón ''Imprimir''. Se abre el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''. | + | #Haga clic en el botón ''Imprimir''. Se abre el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.<br><br>[[Archivo:boton_imprimir_nc.png]]<br><br> |
#Haga clic en el botón ''Sí''. | #Haga clic en el botón ''Sí''. | ||
- | #Ingrese su clave de usuario. | + | #Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:clave_ncporimprimir.png]]<br><br> |
#Haga clic en le botón ''Aceptar''. | #Haga clic en le botón ''Aceptar''. | ||
#Realice el proceso de impresión. Se abre el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''. | #Realice el proceso de impresión. Se abre el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''. | ||
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#La ''nota de crédito ya está impresa''. | #La ''nota de crédito ya está impresa''. | ||
#La nota de crédito está aprobada. | #La nota de crédito está aprobada. | ||
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== Anulación == | == Anulación == | ||
- | [[Archivo:Anulación nc cxp. | + | [[Archivo:Anulación nc cxp.png|thumb|400px|Pantalla anulación de nota de crédito]] |
Proceso de Anulación de notas de crédito a proveedores en el sistema ''[[T3]]'': | Proceso de Anulación de notas de crédito a proveedores en el sistema ''[[T3]]'': | ||
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#Seleccione la nota de crédito a anular. | #Seleccione la nota de crédito a anular. | ||
#Haga doble clic en la Nota de crédito seleccionada. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''. | #Haga doble clic en la Nota de crédito seleccionada. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''. | ||
- | #Haga clic en el botón ''Anular N.C.''. | + | #Haga clic en el botón ''Anular N.C.''.<br><br>[[Archivo:boton_anularnc.png]]<br><br> |
#Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)"''. | #Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)"''. | ||
#Haga clic en el botón ''Sí''. | #Haga clic en el botón ''Sí''. | ||
#Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''. | #Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''. | ||
- | #Seleccione el motivo. | + | #Seleccione el motivo.<br><br>[[Archivo:motivo_nc_anular.png]]<br><br> |
#Ingrese la clave de usuario. | #Ingrese la clave de usuario. | ||
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la NC como anulada."''. | #Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la NC como anulada."''. |
última version al 08:17 20 may 2010
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Contenido |
Carga
Proceso de Generación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3Win como Contador.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú NC (proveedores). Se abre la ventana Notas de crédito - Proveedor
- Haga clic en el botón Nuevo. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Proveedor.
- Se abre la ventana proveedores.
- Seleccione el proveedor.
- Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana ´´Factura compras.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadro de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
- Haga clic en el botón Guardar. Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
- Haga clic en el botón Aceptar. Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
- Ud. puede ver la NC. creada recientemente.
Aprobación
Proceso de aprobación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3
- Primero ingrese al sistema T3Win como Gerente administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción NC por aprobar a proveedores (número de notas de crédito).
- Se abre la ventana de Imprimir en lotes (todas las NC por aprobar).
- Seleccione la Nota de crédito.
- Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Aprobar.
- Haga clic en el botón Aprobar NC.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- La nota de crédito está aprobada.
Aprobación de notas de crédito de compras anuladas
Proceso de aprobación de notas de crédito anuladas a proveedores en el sistema T3
- Primero ingrese al sistema T3Win como Gerente administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de NC de CxP por aprobar(número de notas de crédito). Se abre la ventana de Anulación de Notas de Crédito - Proveedores.
- Seleccione la Nota de crédito anulada.
- Haga doble clic en la nota de crédito anulada.
- Haga clic en el botón Aprobar NC. Se abre la ventana Precaución "Está seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)".
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión. Se abre la ventana Información "¿La impresión se ha realizado correctamente?".
- Haga clic en el botón Sí. Se abre la ventana Información "La operación se ha realizado correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La nota de crédito está anulada.
Impresión
Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores en el sistema T3.
- Primero ingrese al sistema T3Win como Gerente administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
- Se abre la ventana de Búsqueda.
- Seleccione la Nota de crédito.
- Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
- Haga clic en el botón Imprimir. Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
- Haga clic en el botón Sí.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión. Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
- Haga clic en el botón Sí. Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
- Haga clic en el botón Aceptar. Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
- Haga clic en el botón Sí
- Introduzca el Número de control de nota de crédito.
- La nota de crédito ya está impresa.
- La nota de crédito está aprobada.
Anulación
Proceso de Anulación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3Win como Contador.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Anulación de NC (proveedores). Se abre la ventana Anulación de nota de crédito - Proveedores.
- Seleccione la nota de crédito a anular.
- Haga doble clic en la Nota de crédito seleccionada. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
- Haga clic en el botón Anular N.C..
- Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)".
- Haga clic en el botón Sí.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar. Se abre el mensaje de información "Se cargo la NC como anulada.".
- Haga clic en el botón Aceptar. Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opción de Anulada.
- Ud. puede ver la NC. anulada recientemente.