Notas de crédito de CxP

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Revisión de 09:32 10 jul 2009

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Carga

Crear notas de crédito de compras

Proceso de cargar o crear una nota de crédito de facturas de compras en el sistema T3:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
  • Seleccione la opción del menú principal NC (proveedores).
  • Haga clic en el botón Nuevo.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
  • Una vez dentro de detalles:
    • Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Proveedor.
    • Se abre la ventana ´´proveedores.
    • Seleccione el proveedor.
    • Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
    • Despliegue el cuadro de lsita Motivo.
    • Seleccione el motivo del cuadro de lista.
    • Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Documento #.
    • Se abre la ventana ´´Factura compras.
    • Seleccione la factura.
    • Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
    • Seleccione el cuadr de texto Monto.
    • Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  • Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
  • Ud. puede ver la NC. creada recientemente.

Aprobación de notas de crédito de compras

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