Devoluciones de venta

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*Haga doble clic en el producto seleccionado.
*Haga doble clic en el producto seleccionado.
*Seleccione el cuadr de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.
*Seleccione el cuadr de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.
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*Presione la tecla '''Enter'''.
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*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
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*Ingrese la clave de usuario.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*Se abre la información ''"Transacción guardada correctamente''.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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*Marque la opciones de ''Por aprobar''.
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*Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
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== Carga ==
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=== ingreso devolución en ventas de productos en mal estado con factura ===
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Proceso de carga de devolución en ventas con factura en el sistema '''T3''':
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
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*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
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*Luego seleccione la opción del menú  '''Devoluciones en ventas'''.
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*Se abre la ventana ''Devolución en venta''.
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*Seleccione la opción '''Mal estado'''.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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*Seleccione el motivo de la lista.
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*Seleccione la opción '''Con factura'''.
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*Seleccione el botón '''Buscar''' en ''Factura''.
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*Se abre el cuadro de lista ''Consulta de factura''.
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**Seleccione la factura.
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**Haga doble clic en la factura seleccionada.
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*Haga clic en el botón '''Buscar''' en ''Producto''.
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*Se abre la ventana '''Consulta de productos'''.
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**Seleccione el producto.
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**Haga doble clic en el producto seleccionado.
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*Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.
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**Exieten proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
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***Se abre el mensaje ''"El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado"''.
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***Si no es el caso, entonces;
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*Presione la tecla '''Enter'''.
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*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
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*Ingrese la clave de usuario.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*Se abre la información ''"Transacción guardada correctamente''.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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*Marque la opciones de ''Por aprobar''.
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*Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
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=== ingreso devolución en ventas de productos en mal estado sin factura ===
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[[Archivo:Devolucion en ventas con factura.png|thumb|400px|Pantalla devolución en ventas con factura]]
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Proceso de carga de devolución en ventas sin factura en el sistema '''T3''':
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
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*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
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*Luego seleccione la opción del menú  '''Devoluciones en ventas'''.
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*Se abre la ventana ''Devolución en venta''.
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*Seleccione la opción '''Mal estado'''.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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*Seleccione el motivo de la lista.
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*Seleccione la opción '''Sin factura'''.
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*Seleccione el botón '''Buscar''' en ''Factura''.
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*Se abre el cuadro de lista ''Consulta de factura''.
 +
**Seleccione la factura.
 +
**Haga doble clic en la factura seleccionada.
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''Vendedor''.
 +
*Seleccione el vendedor de la lista.
 +
*Haga clic en el botón '''Buscar''' en ''Producto''.
 +
*Se abre la ventana '''Búsqueda avanzada de productos'''.
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*Si Ud. conoce el código del producto entonces;
 +
**Seleccione el cuadro de texto ''Código específico''.
 +
**Ingrese el código del producto.
 +
*Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''proveedor''.
 +
*Seleccione el provedor de la lista.
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''Grupo''.
 +
*Seleccione el grupo de la lista.
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''subgrupo''.
 +
*Seleccione el subfrupo de la lista.
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''Marca''.
 +
*Seleccione la marca de la lista.
 +
*Seleccione el cuadr de texto ''Buscar frase o palabra''
 +
*Ingrese la palabra o frase
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*Haga clic en el botón '''Buscar'''
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*Seleccione el producto.
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*Haga doble clic en el producto seleccionado.
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*Seleccione el cuadr de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.
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**Exieten proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
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***Se abre el mensaje ''"El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado"''.
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***Si no es el caso, entonces;
*Presione la tecla '''Enter'''.
*Presione la tecla '''Enter'''.
*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
*Haga clic en el botón '''Guardar'''.

Revisión de 19:14 14 jul 2009

Contenido

Carga

ingreso devolución en ventas de productos en buen estado con factura

Pantalla devolución en ventas con factura

Proceso de carga de devolución en ventas con factura en el sistema T3:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  • Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  • Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
  • Se abre la ventana Devolución en venta.
  • Seleccione la opción Buen estado.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo de la lista.
  • Seleccione la opción Con factura.
  • Seleccione el botón Buscar en Factura.
  • Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
    • Seleccione la factura.
    • Haga doble clic en la factura seleccionada.
  • Haga clic en el botón Buscar en Producto.
  • Se abre la ventana Consulta de productos.
    • Seleccione el producto.
    • Haga doble clic en el producto seleccionado.
  • Seleccione el cuadr de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
  • Presione la tecla Enter.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Ingrese la clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  • Marque la opciones de Por aprobar.
  • Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.


ingreso devolución en ventas de productos en buen estado sin factura

Pantalla devolución en ventas con factura

Proceso de carga de devolución en ventas sin factura en el sistema T3:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  • Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  • Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
  • Se abre la ventana Devolución en venta.
  • Seleccione la opción Buen estado.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo de la lista.
  • Seleccione la opción Sin factura.
  • Seleccione el botón Buscar en Factura.
  • Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
    • Seleccione la factura.
    • Haga doble clic en la factura seleccionada.
  • Despliegue el cuadro de lista Vendedor.
  • Seleccione el vendedor de la lista.
  • Haga clic en el botón Buscar en Producto.
  • Se abre la ventana Búsqueda avanzada de productos.
  • Si Ud. conoce el código del producto entoncds;
    • Seleccione el cuadro de texto Código específico.
    • Ingrese el código del producto.
  • Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
  • Despliegue el cuadro de lista proveedor.
  • Seleccione el provedor de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista Grupo.
  • Seleccione el grupo de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista subgrupo.
  • Seleccione el subfrupo de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista Marca.
  • Seleccione la marca de la lista.
  • Seleccione el cuadr de texto Buscar frase o palabra
  • Ingrese la palabra o frase
  • Haga clic en el botón Buscar
  • Seleccione el producto.
  • Haga doble clic en el producto seleccionado.
  • Seleccione el cuadr de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
  • Presione la tecla Enter.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Ingrese la clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  • Marque la opciones de Por aprobar.
  • Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.

Carga

ingreso devolución en ventas de productos en mal estado con factura

Pantalla devolución en ventas con factura

Proceso de carga de devolución en ventas con factura en el sistema T3:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  • Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  • Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
  • Se abre la ventana Devolución en venta.
  • Seleccione la opción Mal estado.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo de la lista.
  • Seleccione la opción Con factura.
  • Seleccione el botón Buscar en Factura.
  • Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
    • Seleccione la factura.
    • Haga doble clic en la factura seleccionada.
  • Haga clic en el botón Buscar en Producto.
  • Se abre la ventana Consulta de productos.
    • Seleccione el producto.
    • Haga doble clic en el producto seleccionado.
  • Seleccione el cuadro de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
    • Exieten proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
      • Se abre el mensaje "El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado".
      • Si no es el caso, entonces;
  • Presione la tecla Enter.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Ingrese la clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  • Marque la opciones de Por aprobar.
  • Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.


ingreso devolución en ventas de productos en mal estado sin factura

Pantalla devolución en ventas con factura

Proceso de carga de devolución en ventas sin factura en el sistema T3:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  • Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  • Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
  • Se abre la ventana Devolución en venta.
  • Seleccione la opción Mal estado.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo de la lista.
  • Seleccione la opción Sin factura.
  • Seleccione el botón Buscar en Factura.
  • Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
    • Seleccione la factura.
    • Haga doble clic en la factura seleccionada.
  • Despliegue el cuadro de lista Vendedor.
  • Seleccione el vendedor de la lista.
  • Haga clic en el botón Buscar en Producto.
  • Se abre la ventana Búsqueda avanzada de productos.
  • Si Ud. conoce el código del producto entonces;
    • Seleccione el cuadro de texto Código específico.
    • Ingrese el código del producto.
  • Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
  • Despliegue el cuadro de lista proveedor.
  • Seleccione el provedor de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista Grupo.
  • Seleccione el grupo de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista subgrupo.
  • Seleccione el subfrupo de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista Marca.
  • Seleccione la marca de la lista.
  • Seleccione el cuadr de texto Buscar frase o palabra
  • Ingrese la palabra o frase
  • Haga clic en el botón Buscar
  • Seleccione el producto.
  • Haga doble clic en el producto seleccionado.
  • Seleccione el cuadr de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
    • Exieten proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
      • Se abre el mensaje "El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado".
      • Si no es el caso, entonces;
  • Presione la tecla Enter.
  • Haga clic en el botón Guardar.
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  • Haga clic en el botón Aceptar.
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