Notas de crédito de CxP
De T3Wiki
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Contador''. | *Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Contador''. | ||
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''. | *Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''. | ||
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+ | *Se abre la ventana ''Notas de crédito - Proveedor'' | ||
*Haga clic en el botón ''Nuevo''. | *Haga clic en el botón ''Nuevo''. | ||
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados. | *Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados. | ||
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- | * | + | *Luego seleccione la opción del menú '''Anulación de NC (proveedores)'''. |
- | + | *Se abre la ventana ''Anulación de nota de crédito - Proveedores''. | |
- | *Se abre la | + | *Seleccione la nota de crédito a anular. |
- | * | + | *Haga doble clic en la Nota de crédito seleccionada. |
- | + | *Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''. | |
- | + | *Haga clic en el botón ''Ver Detalles''. | |
- | + | *Visualice el movimiento. | |
- | + | *Haga clic en el botón ''Anular N.C.''. | |
- | + | *Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la NC# (número de nota decrédito)"''. | |
- | * | + | *Haga clic en el botón ''Sí''. |
- | + | *Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''. | |
- | * | + | *Seleccione el motivo. |
- | + | *Ingrese la clave de usuario. | |
- | + | *Haga clic en el botón ''Aceptar''. | |
- | * | + | *Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la NC como anulada."''. |
- | **Ingrese | + | |
- | *Haga clic en el botón '' | + | |
- | *Se abre | + | |
*Haga clic en el botón ''Aceptar''. | *Haga clic en el botón ''Aceptar''. | ||
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''. | *Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''. | ||
- | *Marque | + | *Marque la opcion de ''Anulada''. |
- | *Ud. puede ver la NC. | + | *Ud. puede ver la NC. anulada recientemente. |
Revisión de 10:52 10 jul 2009
Contenido |
Carga
Generer notas de crédito de Cxp
Proceso de Generación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú NC (proveedores).
- Se abre la ventana Notas de crédito - Proveedor
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Proveedor.
- Se abre la ventana ´´proveedores.
- Seleccione el proveedor.
- Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lsita Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana ´´Factura compras.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadr de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
- Ud. puede ver la NC. creada recientemente.
Aprobación
Aprobación de notas de crédito de Cxp
Proceso de aprobación de notas de crédito a proveedores T3
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción NC por aprobar a proveedores (número de notas de crédito).
- Se abre la ventana de Imprimir en lotes (todas las NC por aprobar.
- Seleccione la Nota de crédito.
- Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Aprobar.
- Haga clic en el botón Aprobar NC.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- La nota de crédito está aprobada.
Imprimir
Proceso de impresión de las notas de credito de proveedores en el sistema t3.
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
- Se abre la ventana de Búsqueda.
- Seleccione la Nota de crédito.
- Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
- Haga clic en el botón Imprimir.
- Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
- Haga clic en el botón Sí.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamnete?".
- Haga clic en el botón Sí.
- Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamnete?"
- Haga clic en el botón Sí
- Introduzca el Número de control de nota de crédito.
- La nota de crédito ya está impresa.
- La nota de crédito está aprobada.
Anular
Proceso de Anulación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Anulación de NC (proveedores).
- Se abre la ventana Anulación de nota de crédito - Proveedores.
- Seleccione la nota de crédito a anular.
- Haga doble clic en la Nota de crédito seleccionada.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
- Haga clic en el botón Ver Detalles.
- Visualice el movimiento.
- Haga clic en el botón Anular N.C..
- Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la NC# (número de nota decrédito)".
- Haga clic en el botón Sí.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "Se cargo la NC como anulada.".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opcion de Anulada.
- Ud. puede ver la NC. anulada recientemente.