Cheques
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | [[Archivo: | + | [[Archivo:Ingreso cheque devuelto.png|thumb|400px|Pantalla Ingreso de cheques devueltos]] |
- | + | ||
== Carga == | == Carga == | ||
Línea 29: | Línea 28: | ||
*Se abre la ventana ''El registro fue agregado correctamente''. | *Se abre la ventana ''El registro fue agregado correctamente''. | ||
*Haga clic en el botón '''aceptar'''. | *Haga clic en el botón '''aceptar'''. | ||
- | + | *El cheque devuelto está ingresado. | |
- | + | ||
- | * | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Revisión de 16:15 14 jul 2009
Carga
Ingrso cheques devueltos
Proceso de Generación ingreso de cheques devueltos en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Ingreso de cheques devueltos.
- Se abre la ventana Ingreso de cheques devueltos
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Despliegue el cuadro de lista Banco que devuelve.
- Seleccione el banco de la lista.
- Haga clic en el botón Buscar cheque.
- Se abre la ventana Relaciones de cobranza.
- Seleccione el cheque.
- Haga doble clic en el cheque seleccionado.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto Observación.
- Ingrese observación.
- Seleccione y marque la opción Generar ND por descuento financiero? si aplica.
- Ingrese el número de la nota de débito del banco.
- Haga clic en el botón guardar.
- Se abre la ventana El registro fue agregado correctamente.
- Haga clic en el botón aceptar.
- El cheque devuelto está ingresado.