Asignación de proveedores a compañía

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##El sistema procede a realizar la asignación de él o los proveedores a la compañía activa.
##El sistema procede a realizar la asignación de él o los proveedores a la compañía activa.
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##Finalizada la asignación a la compañía activa, se procede la asignación a el resto de las compañías que conforman el grupo. es requerido confirmar la asignación de cada proveedor seleccionado para finalizar el proceso.<br><br>[[Archivo:asignaprovcompa_04.png|400px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:asignaprovcompa_05.png|400px]]<br><br>

Revisión de 15:28 23 mar 2017



Este proceso permite la asignación de proveedores de Servicios y Otros a las compañías.


  • Grupos de usuarios relacionados a este proceso -> Derectores Administrativos, Directores Financieros, Coordinadores Administrativos Regionales, Gerentes Administrativos y Financieros.
  • El usuario debe tener asignada el notificador 56 - PROVEEDORES SIN COMPAÑÍA.


Procedimiento

  1. Ingrese al sistema T3Win.
  2. Seleccione PROVEEDORES SIN COMPAÑÍA ubicado en la sección de notificadores del sistema.
  3. Se da apertura al módulo Asignar proveedores (Servicio - Otros).

    Archivo:Flecha_Der.png

  4. Para agregar un proveedor:
    1. Identifique y seleccione el tipo del proveedor que desea relacionar Servicios u Otros.
    2. Identifique y selecciones él o los proveedores a relacionar en el listado identificado cómo Proveedores sin compañía.
      • Utilice las opciones de búsqueda requeridas por Descripción ó por Rif.
    3. Una vez seleccionados él ó los proveedores haga clic sobre el botón Archivo:Btn_Agregar_Asignaprovcomp.png.



    4. El sistema procede a realizar la asignación de él o los proveedores a la compañía activa.
    5. Finalizada la asignación a la compañía activa, se procede la asignación a el resto de las compañías que conforman el grupo. es requerido confirmar la asignación de cada proveedor seleccionado para finalizar el proceso.

      Archivo:Flecha_Der.png






    Archivo:Bubble3-azul.png Nota: Si desea cancelar el proceso, haga clic sobre el botón Cancelar Archivo:Btn_Cancelar.png ubicado en la barra de menú principal o seleccione la pestaña Consulta Archivo:crealote_10.png, esto le retornara al listado de productos activos por proveedor.
Inventario
Consulta• Ajuste de entrada • Ajuste de salida • Conteo de Inventario • Creación de nuevo lote