Notas de recepción

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== Descarga ==
== Descarga ==
La recepción de la mercancía y descarga del camión, se realiza luego que se haya aprobado e impreso las evaluaciones de la factura contra la OC, Generando una NR.
La recepción de la mercancía y descarga del camión, se realiza luego que se haya aprobado e impreso las evaluaciones de la factura contra la OC, Generando una NR.
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Proceso de Descarga de la mercancía en el sistema ‘’’T3’’’.
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Proceso de Descarga de la mercancía en el sistema '''T3'''.
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*Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
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*Primero se ingresa al sistema como ''Jefe de almacén''.
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*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción de transporte (Número de recepción)’’.
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*Seleccione en '''Notificadores''', la opción ''Recepción de transporte (Número de recepción)''.
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*Se abre la ventana ‘’recepción de transporte’’.
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*Se abre la ventana ''recepción de transporte''.
*Seleccione la recepción.
*Seleccione la recepción.
*Haga doble clic en la recepción seleccionada.
*Haga doble clic en la recepción seleccionada.
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*Se abre la pestaña de ‘’Información general’’.
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*Se abre la pestaña de ''Información genera''.
**Ud. Allí puede visualizar las evaluaciones.
**Ud. Allí puede visualizar las evaluaciones.
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*seleccione la pestaña ‘’Descarga’’.
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*seleccione la pestaña ''Descarga''.
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**Despliegue el cuadro de lista ‘’Factura #’’.
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**Despliegue el cuadro de lista ''Factura #''.
**Seleccione la factura de la lista.
**Seleccione la factura de la lista.
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**Haga clic en el botón ‘’’Capturar descarga’’’.
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**Haga clic en el botón '''Capturar descarga'''.
**Se abre la ventana abrir
**Se abre la ventana abrir
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**Seleccione la carpeta ‘’Planos’’.
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**Seleccione la carpeta ''Planos''.
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**Seleccione e archivo ‘’Ascii’’.
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**Seleccione e archivo ''Ascii''.
**Se carga la factura en el sistema.
**Se carga la factura en el sistema.
**Ingrese las fechas de vencimiento de cada producto facturado.
**Ingrese las fechas de vencimiento de cada producto facturado.
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**Haga clic en el botón ‘’’Comparar factura’’’.
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**Haga clic en el botón '''Comparar factura'''.
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**Se abre el mensaje de  información ‘’”La operación fue realizada correctamente’’”.
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**Se abre el mensaje de  información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
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**Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
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**Haga clic en el botón '''aceptar'''.
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**Se abre la ventanas con las ‘’Alertas’’, ‘’Generar ND’’, ‘’Generar NC’’.
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**Se abre la ventanas con las ''Alertas'', ''Generar ND'', ''Generar NC''.
***Evalúe las diferencias.
***Evalúe las diferencias.
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**Haga clic en el botón ‘’’Generar NR’’’.
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**Haga clic en el botón '''Generar NR'''.
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**Se abre el mensaje de información ‘’”Nota de recepción generada ¿Desea cerrar la recepción?’’.
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**Se abre el mensaje de información ''"Nota de recepción generada ¿Desea cerrar la recepción?"''.
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**Haga clic en el botón ‘’Sí’’.
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**Haga clic en el botón ''Sí''.
**Ingrese su clave de usuario.
**Ingrese su clave de usuario.
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**Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
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**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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**Se abre el mensaje de información ‘’”La recepción fue cerrada correctamente”’’.
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**Se abre el mensaje de información ''"La recepción fue cerrada correctamente"''.
== Impresión ==
== Impresión ==

Revisión de 12:05 20 jul 2009

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Contenido

Generar ASCII

  • Seleccione el Icono Pry ASCII.
  • Seleccione el cuadro de texto OC.
  • Ingrese la OC.
  • Seleccione el cuadro de texto ID. Recepción.
  • Ingrese el número de recepción.
  • Seleccione el cuadro de texto N° Factura.
  • Ingrese la factura.
  • Seleccione el cuadro de texto Palca.
  • Ingrese la placa.
  • Haga clic en el botón Ver.
  • Se abre la ventana Ascii.
  • Visualice la factura.
  • Haga clic en el botón Generar archivo.
  • Se abre el mensaje de información "El Ascii fue creado correctamente".
  • haga clic en el botón Aceptar.

Descarga

La recepción de la mercancía y descarga del camión, se realiza luego que se haya aprobado e impreso las evaluaciones de la factura contra la OC, Generando una NR. Proceso de Descarga de la mercancía en el sistema T3.

  • Primero se ingresa al sistema como Jefe de almacén.
  • Seleccione en Notificadores, la opción Recepción de transporte (Número de recepción).
  • Se abre la ventana recepción de transporte.
  • Seleccione la recepción.
  • Haga doble clic en la recepción seleccionada.
  • Se abre la pestaña de Información genera.
    • Ud. Allí puede visualizar las evaluaciones.
  • seleccione la pestaña Descarga.
    • Despliegue el cuadro de lista Factura #.
    • Seleccione la factura de la lista.
    • Haga clic en el botón Capturar descarga.
    • Se abre la ventana abrir
    • Seleccione la carpeta Planos.
    • Seleccione e archivo Ascii.
    • Se carga la factura en el sistema.
    • Ingrese las fechas de vencimiento de cada producto facturado.
    • Haga clic en el botón Comparar factura.
    • Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
    • Haga clic en el botón aceptar.
    • Se abre la ventanas con las Alertas, Generar ND, Generar NC.
      • Evalúe las diferencias.
    • Haga clic en el botón Generar NR.
    • Se abre el mensaje de información "Nota de recepción generada ¿Desea cerrar la recepción?".
    • Haga clic en el botón .
    • Ingrese su clave de usuario.
    • Haga clic en el botón Aceptar.
    • Se abre el mensaje de información "La recepción fue cerrada correctamente".

Impresión

Imprimir NR

Proceso de Impresión de NR en el sistema ‘’’T3’’’.

  • Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
  • Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’NR por imprimir (Número de recepción)’’.
  • Se abre la ventana ‘’Búsqueda’’.
  • Seleccione la nota de recepción.
  • Haga doble clic en la nota de recepción seleccionada.
  • Se abre la ventana de mantenimiento de ‘’detalles’’, ‘’Nota de recepción’’.
  • Haga clic en el botón ‘’’Imprimir’’’.
  • Se abre el mensaje de Precaución ‘’”Está seguro de imprimir la NR (número de NR)”’’.
  • Haga clic en el botón ‘’Sí’’.
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón ‘’Aceptar’’.
  • Realice el proceso de impresión.
  • Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”La impresión fue realizada correctamente”’’.
  • Haga clic en el botón ‘’Sí’’.

Imprimir comprobante NR

Proceso de Impresión de comprobante de NR en el sistema ‘’’T3’’’.

  • Primero se ingresa al sistema como ‘’Gerente de administración’’.
  • Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Comprobante NR(Número de comprobantes)’’.
  • Se abre la ventana ‘’Facturas’’.
  • Seleccione la factura.
  • Haga clic en el botón ‘’’Generar comprobante’’’.
  • Se abre el mensaje ‘’”Está seguro de generar el comprobante de la NR (número de comprobante).
  • Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
  • Realice el proceso de impresión.
  • Se abre la ventana reportes.
Herramientas personales