Notas de recepción
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La recepción de la mercancía y descarga del camión, se realiza luego que se haya aprobado e impreso las evaluaciones de la factura contra la OC, Generando una NR. | La recepción de la mercancía y descarga del camión, se realiza luego que se haya aprobado e impreso las evaluaciones de la factura contra la OC, Generando una NR. | ||
- | Proceso de Descarga de la mercancía en el sistema | + | Proceso de Descarga de la mercancía en el sistema '''T3'''. |
- | *Primero se ingresa al sistema como | + | *Primero se ingresa al sistema como ''Jefe de almacén''. |
- | *Seleccione en | + | *Seleccione en '''Notificadores''', la opción ''Recepción de transporte (Número de recepción)''. |
- | *Se abre la ventana | + | *Se abre la ventana ''recepción de transporte''. |
*Seleccione la recepción. | *Seleccione la recepción. | ||
*Haga doble clic en la recepción seleccionada. | *Haga doble clic en la recepción seleccionada. | ||
- | *Se abre la pestaña de | + | *Se abre la pestaña de ''Información genera''. |
**Ud. Allí puede visualizar las evaluaciones. | **Ud. Allí puede visualizar las evaluaciones. | ||
- | *seleccione la pestaña | + | *seleccione la pestaña ''Descarga''. |
- | **Despliegue el cuadro de lista | + | **Despliegue el cuadro de lista ''Factura #''. |
**Seleccione la factura de la lista. | **Seleccione la factura de la lista. | ||
- | **Haga clic en el botón | + | **Haga clic en el botón '''Capturar descarga'''. |
**Se abre la ventana abrir | **Se abre la ventana abrir | ||
- | **Seleccione la carpeta | + | **Seleccione la carpeta ''Planos''. |
- | **Seleccione e archivo | + | **Seleccione e archivo ''Ascii''. |
**Se carga la factura en el sistema. | **Se carga la factura en el sistema. | ||
**Ingrese las fechas de vencimiento de cada producto facturado. | **Ingrese las fechas de vencimiento de cada producto facturado. | ||
- | **Haga clic en el botón | + | **Haga clic en el botón '''Comparar factura'''. |
- | **Se abre el mensaje de información | + | **Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''. |
- | **Haga clic en el botón | + | **Haga clic en el botón '''aceptar'''. |
- | **Se abre la ventanas con las | + | **Se abre la ventanas con las ''Alertas'', ''Generar ND'', ''Generar NC''. |
***Evalúe las diferencias. | ***Evalúe las diferencias. | ||
- | **Haga clic en el botón | + | **Haga clic en el botón '''Generar NR'''. |
- | **Se abre el mensaje de información | + | **Se abre el mensaje de información ''"Nota de recepción generada ¿Desea cerrar la recepción?"''. |
- | **Haga clic en el botón | + | **Haga clic en el botón ''Sí''. |
**Ingrese su clave de usuario. | **Ingrese su clave de usuario. | ||
- | **Haga clic en el botón | + | **Haga clic en el botón '''Aceptar'''. |
- | **Se abre el mensaje de información | + | **Se abre el mensaje de información ''"La recepción fue cerrada correctamente"''. |
== Impresión == | == Impresión == |
Revisión de 12:05 20 jul 2009
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Contenido |
Generar ASCII
- Seleccione el Icono Pry ASCII.
- Seleccione el cuadro de texto OC.
- Ingrese la OC.
- Seleccione el cuadro de texto ID. Recepción.
- Ingrese el número de recepción.
- Seleccione el cuadro de texto N° Factura.
- Ingrese la factura.
- Seleccione el cuadro de texto Palca.
- Ingrese la placa.
- Haga clic en el botón Ver.
- Se abre la ventana Ascii.
- Visualice la factura.
- Haga clic en el botón Generar archivo.
- Se abre el mensaje de información "El Ascii fue creado correctamente".
- haga clic en el botón Aceptar.
Descarga
La recepción de la mercancía y descarga del camión, se realiza luego que se haya aprobado e impreso las evaluaciones de la factura contra la OC, Generando una NR. Proceso de Descarga de la mercancía en el sistema T3.
- Primero se ingresa al sistema como Jefe de almacén.
- Seleccione en Notificadores, la opción Recepción de transporte (Número de recepción).
- Se abre la ventana recepción de transporte.
- Seleccione la recepción.
- Haga doble clic en la recepción seleccionada.
- Se abre la pestaña de Información genera.
- Ud. Allí puede visualizar las evaluaciones.
- seleccione la pestaña Descarga.
- Despliegue el cuadro de lista Factura #.
- Seleccione la factura de la lista.
- Haga clic en el botón Capturar descarga.
- Se abre la ventana abrir
- Seleccione la carpeta Planos.
- Seleccione e archivo Ascii.
- Se carga la factura en el sistema.
- Ingrese las fechas de vencimiento de cada producto facturado.
- Haga clic en el botón Comparar factura.
- Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
- Haga clic en el botón aceptar.
- Se abre la ventanas con las Alertas, Generar ND, Generar NC.
- Evalúe las diferencias.
- Haga clic en el botón Generar NR.
- Se abre el mensaje de información "Nota de recepción generada ¿Desea cerrar la recepción?".
- Haga clic en el botón Sí.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "La recepción fue cerrada correctamente".
Impresión
Imprimir NR
Proceso de Impresión de NR en el sistema ‘’’T3’’’.
- Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’NR por imprimir (Número de recepción)’’.
- Se abre la ventana ‘’Búsqueda’’.
- Seleccione la nota de recepción.
- Haga doble clic en la nota de recepción seleccionada.
- Se abre la ventana de mantenimiento de ‘’detalles’’, ‘’Nota de recepción’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Imprimir’’’.
- Se abre el mensaje de Precaución ‘’”Está seguro de imprimir la NR (número de NR)”’’.
- Haga clic en el botón ‘’Sí’’.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón ‘’Aceptar’’.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”La impresión fue realizada correctamente”’’.
- Haga clic en el botón ‘’Sí’’.
Imprimir comprobante NR
Proceso de Impresión de comprobante de NR en el sistema ‘’’T3’’’.
- Primero se ingresa al sistema como ‘’Gerente de administración’’.
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Comprobante NR(Número de comprobantes)’’.
- Se abre la ventana ‘’Facturas’’.
- Seleccione la factura.
- Haga clic en el botón ‘’’Generar comprobante’’’.
- Se abre el mensaje ‘’”Está seguro de generar el comprobante de la NR (número de comprobante).
- Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre la ventana reportes.