Compras
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Revisión a fecha de 15:14 21 jul 2009; Hguerrero (Discutir | contribuciones)
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Este proceso se inicia al momento que se establece la necesidad de compra, a través del análisis de compras, este intercambio genera una orden de pedido con el cual comienza el proceso de compras.
Proceso
- Se origina los compromisos de pago.
- Se carga las facturas por servicios en el sistema.
- Se imprime el comprobante contable
- El sistema actualiza los comprobantes.
- Si se aplica retención de ISLR, entonces;
- El contador verifica el asiento contable.
- Imprime el comprobante contable.
- El sistema actualiza el comprobante contable.
- Luego el Analista de cobranza, Analista tributario o Contador, imprime el impuesto retenido del seniat.
- El Gerente de finanzas analiza las obligaciones por pagar y realiza una programación de pagos.
- Analiza la disponibilidad bancaria.
- El asistente contable hace la solicitud de cuentas a pagar.
- Se realiza el proceso de generación de orden de pago.
- Después hace la solicitud de los cheques.
- El contador y el Gerente de finanzas realiza el proceso de aprobación de cheques.
- Para el proceso de aprobación hay límites de monto para la firma, si el monto es mayor al límite entonces es aprobado por los directores en la corporativa.
- Una vez aprobado la solicitud, la Secretaria imprime los cheques y el comprobante de pago.
- Por último el proveedor es informado del pago y se le entrega el cheque.