Compras
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El proceso de compras parte de la necesidad de comprar materia prima, realizando un análisis de compra, evaluando el inventario y rotación de los productos, y con ello se genera una orden de compra.
Proceso
- Se realiza un análisis de compra.
- De acuerdo a las necesidades de productos se carga una OC en el sistema T3.
- Si la OC es automática pasa a la consulta y el análisis del proveedor.
- Si la OC es manual entonces;
- El director comercial evalúa la OC
- Se realiza el proceso de aprobación de la OC y envía al proveedor.
- El proveedor Consulta el inventario y realiza una validación de la OC.
- El proveedor fija la fecha de entrega del pedido.
- El sistema T3, envía correos electrónicos a los entes participantes en el proceso.
- El proveedor realiza el despacho de los productos.
- La empresa Sodica, C.A. realiza el proceso de Recepción de mercancía.
- EL jefe de almacén procede realiza la Recepción de transporte.
- Se ingresa la factura a las CxP.
- El sistema T3 hace una comparación entre la Factura y la OC.
- Si existe diferencia en cantidades, entonces;
- Si falta cajas o unidades, pasa a mercancía por llegar.
- Si sobra cajas o unidades, el Gerente Comercial acepta o no, los sobrantes.
- Se imprime la evaluaciones.
- Si el precio es inferior, el Gerente Comercial acepta o no, la NC.
- si las aprueba, entonces; CxP imprime las NC
- Si existe sobre precio, el Gerente Comercial acepta o no, la ND.
- si las aprueba, entonces; CxP imprime las ND
- Luego de existir diferencias en cantidades y precios, o de no existir ninguna de ellas, entonces;
- Se crea la NR.
- El Gerente Administrativo imprime la NR.