Facturas de venta

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Contenido

Consulta

Consulta de facturas
    Archivo:Bubble3-azul.png Nota: La pantalla de consulta de facturas de venta, también permite consultar pedidos.

Proceso de cómo consultar una factura en el sistema T3:

Consulta por número de factura o por fecha(s):

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ventas.
  3. Luego seleccione la opción del menú Consulta Pedidos y Factura.

    Archivo:menu_consulta_facturas.png

  4. Si conoce el número de la factura entonces:
    1. Seleccione el cuadro de Texto Buscar, ingrese el número de la factura.
    2. Haga clic en el botón Factura(s).
    3. Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su factura, y su estatus.
  5. Búsqueda por fecha:
    1. Seleccione uno de los botones según el criterio de búsqueda, Hoy, Ayer, Esta Semana, Este mes o por rango de fechas Desde / Hasta.
    2. Haga clic en el botón Factura(s)
    3. Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su Factura, y su estatus.

Anulación

Anular factura

Pantalla Anulación de factura

Proceso anulación de facturas en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Analista de Crédito.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Anulación de facturas.
  4. Se abre la ventana Anulación de facturas CxC
  5. Haga clic en el botón Nuevo.



  6. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
  7. Una vez dentro de detalles:
    1. Haga clic en el botón buscar en buscar factura.



    2. Se abre la ventana Consulta de factura.
      1. Seleccione la factura.
      2. Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
    3. Despliegue el cuadro de lista Motivo de anulación.



    4. Seleccione el motivo de la lista.
  8. Haga clic en el botón Agregar factura.
  9. Haga clic en el botón Guardar.



  10. Ingrese su clave de usuario.
  11. Haga clic en el botón Aceptar.
  12. Repetir los pasos del 7 al 11 tantas veces como facturas se desee anular.
  13. Se ingresa al sistema como Gerente Financiero.
  14. Seleccione el notificador Facturas anuladas por aprobar. Se presenta la pantalla de aprobación de anulaciones de facturas.



  15. Hacer clic en el botón seleccionar todos.



  16. Hacer clic en el botón aprobar
  17. Ingrese su clave de usuario.
  18. Haga clic en el botón Aceptar. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente.
  19. Se ingresa al sistema como Jefe de Crédito.
  20. Seleccione el notificador Facturas pendientes por anular. Se presenta la pantalla de aprobación de anulaciones de facturas.
  21. Hacer clic en el botón seleccionar todos y hacer clic en el botón aprobar.
  22. Ingrese su clave de usuario.
  23. Haga clic en el botón Aceptar. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente y se procede a imprimir el comprobante de anulación de factura.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Anular Pre-Factura

Proceso anulación de pre-facturas en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ventas.
  3. Luego seleccione la opción del menú Consulta de Pre-Factura.
  4. Se abre la ventana Consulta de pre-facturas (Ventas)(Esperando por facturar)
  5. Haga clic en el botón Nuevo.
  6. Seleccione la pre-factura.
  7. Haga clic cin el botón derecho del ratón en la factura seleccionada.
  8. Seleccione la opción de la lista Ver detalles.
    1. Se abre la ventana Detalle de pre-factura.
    2. Haga clic en el botón Anular Pre-Factura.
    3. Se abre el mensaje de advertencia "Está seguro de eliminar la prefactura ´(número de prefactura)".
    4. Haga clic en el botón .
  9. Ingrese su clave de usuario.
  10. Haga clic en el botón Aceptar.
  11. Se abre el mensaje de información "La operación se ha realizado correctamente ".
  12. Haga clic en el botón Aceptar.
  13. La pre-factura se ha anulado.

Aprobación

Consulta de facturas

Aprobación de anulación de facturas

Proceso de aprobación de factura anuladas en el sistema T3

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
  2. Seleccione en Notificaciones la opción Facturas anuladas por aprobar (número facturas).
  3. Se abre la ventana de Aprobación de anulación de facturas.
  4. Seleccione la factura a anular.
  5. Marque la factura seleccionada en la columna Anular.
  6. Haga clic en el botón Aprobar.
  7. Ingrese su clave de usuario.
  8. Haga clic en el botón Aceptar.
  9. Realice el proceso de impresión.
  10. Se abre el mensaje de validación "se imprimió correctamente?".
  11. Haga clic en el botón .
  12. La factura está anulada.
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