Cálculo de comisiones de cobranzas

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NORMAS GENERALES

1. El cálculo de las comisiones se realizará con base a la cobranza efectiva del Asesor Comercial

2. La fecha valida como fecha de cobranza para el cálculo de las comisiones es la fecha del depósito validada por el Banco.

3. Los cheques devueltos que tengas abonos, se deberán verificar y modificar manualmente si es necesario, los días asignados por el sistema al momento del calculo de la comisión.

4. Todos los cheques devueltos los nueve (9) primeros días de cada mes, correspondientes a cobranza del mes anterior, deberán ser rebajados de forma manual en la Nómina de Comisiones, llevando un adecuado control de las mismos; se debe incluir en el siguiente mes en la Nomina de Comisiones, el pago por la comisión de los cheques recuperados rebajados el mes anterior.


NORMAS ESPECÍFICAS

1. La Gerencia de Administración esta en la obligación de revisar selectivamente los reportes y listados emitidos por el Sistema de Nómina versus el físico o caja seleccionando, entre los cálculos aritméticos realizados por el sistema, procedimientos en la elaboración en la caja, con la finalidad de velar por que los procesos y normas establecidos para el adecuado control interno, se estén realizando correctamente e informar cualquier debilidad observada a la Gerencia de Recursos Financieros para su corrección, así mismo de presentarse problemas el sistema deberá informar a la Dirección de Administración y Finanzas de forma inmediata.