Intercompañías

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El módulo de Intercompañías en el Sistema '''[[T3]]''', permitirá realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito)'' ó Cuentas Por Pagar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor)''.  
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El módulo de Intercompañías en el Sistema '''[[T3]]''', permite realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito)'' ó Cuentas Por Pagar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor)''.  
El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común.
El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común.
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A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.<br><br>
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==Flujo de procesos (Relación Proveedor-Cliente)==
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==Flujo de procesos (Cobranzas)==
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rect 924 38 1088 210 [[Realizar_cobranza_(CxC)#Imprimir_y_actualizar_comprobante|IMPRIMIR Y ACTUALIZAR COMPROBANTE]]
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rect 577 235 739 406 [[Realizar_cobranza_(CxC)#Devolver_Cobranza|DEVOLVER COBRANZA]]
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rect 359 232 520 406 [[Realizar_cobranza_(CxC)#Editar_Cobranzas_Devueltas|EDITAR Y AJUSTAR COBRANZA]]
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==Flujo de procesos (Pagos)==
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rect 700 89 862 266[[Análisis de compra|ANÁLISIS DE COMPRA]]
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rect 8 38 169 212 [[Realizar_pagos_(CxP)#An.C3.A1lisis_de_documentos_por_pagar|ANÁLISIS DOCUMENTOS X PAGAR]]
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rect 233 38 394 211 [[Realizar_pagos_(CxP)#Generar_orden_de_pago|GENERAR ORDEN DE PAGO]]
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rect 682 37 852 212 [[Realizar_pagos_(CxP)#Emisi.C3.B3n_cheques_-_transferencia_.28Contador.29|PROCESAR ORDEN DE PAGO (CONTADOR)]]
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rect 912 37 1083 212 [[Realizar_pagos_(CxP)#Emisi.C3.B3n_cheques_-_transferencia_.28Gerente_Administrativo.29|PROCESAR ORDEN DE PAGO (GERENTE ADMINISTRATIVO)]]
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rect 914 345 1082 364 [[Realizar_pagos_(CxP)#Impresi.C3.B3n_de_cheques|IMPRESION DE CHEQUES]]
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rect 914 365 1082 392 [[Realizar_pagos_(CxP)#Impresi.C3.B3n_de_transferencias|IMPRESION DE TRANSFERENCIA]]
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rect 725 249 894 421 [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias|RECHAZAR ORDEN DE PAGO]]
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rect 0 0 322 28 [[Realizar_pagos_(CxP)|ÍNTERCOMPAÑÍA CXP]]
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== Perfiles de usuario ==
== Perfiles de usuario ==
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Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de compras.
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Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de intercompañías.
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*Gerenta Administrativo
+
*Gerente Administrativo
*Contador.
*Contador.
*Jefe de Crédito.
*Jefe de Crédito.
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*Anallista de Crédito.
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*Analista de Crédito.
*Secretaria
*Secretaria
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== Firmas y notificadores ==
 
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== Funciones principales ==
 
{{navegación de intercompañías}}
{{navegación de intercompañías}}
[[Categoría:T3]]
[[Categoría:T3]]
[[Categoría:Módulos]]
[[Categoría:Módulos]]

última version al 09:07 14 jun 2013


El módulo de Intercompañías en el Sistema T3, permite realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito) ó Cuentas Por Pagar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor).

El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común.

Para poder gestionar los procesos de cobranzas y pagos entre compañías relacionadas se debe cumplir con los siguientes procedimientos:

  1. Identificar y relacionar los clientes y proveedores Intercompañías.
  2. Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago.

A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.

Contenido

Flujo de procesos (Relación Proveedor-Cliente)

RELACIÓN PROVEEDOR-CLIENTERELACIONAR PROVEEDORES Y CLIENTES


Flujo de procesos (Cobranzas)

ANÁLISIS DOCUMENTOS X COBRARREGISTRAR COBRANZAAPROBAR COBRANZAIMPRIMIR Y ACTUALIZAR COMPROBANTEDEVOLVER COBRANZAEDITAR Y AJUSTAR COBRANZAINTERCOMPAÑÍA CXC


Flujo de procesos (Pagos)

ANÁLISIS DOCUMENTOS X PAGARGENERAR ORDEN DE PAGOPROCESAR ORDEN DE PAGO (SOLICITANTE)PROCESAR ORDEN DE PAGO (CONTADOR)PROCESAR ORDEN DE PAGO (GERENTE ADMINISTRATIVO)IMPRESION DE CHEQUESIMPRESION DE TRANSFERENCIARECHAZAR ORDEN DE PAGOÍNTERCOMPAÑÍA CXP


Perfiles de usuario

Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de intercompañías.

  • Gerente Administrativo
  • Contador.
  • Jefe de Crédito.
  • Analista de Crédito.
  • Secretaria
Intercompañías
Relacionar proveedores y clientes • Realizar cobranza (CxC) • Realizar pagos (CxP)
Herramientas personales